|
Objednávka |
O2015/1
|
Integral Clean 4 x 4 kg - 1 kartón, integral Brite S 2,6 kg - 1 ks.
|
215,00 |
s DPH |
02.01.2015 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
10.05.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/24
|
preprava žiakov - Stropkov - Humenné a späť -
|
20,00 |
s DPH |
12.02.2015 |
TAXI - CENTRÁL, Andrej Drotár |
|
|
|
10.05.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/42
|
poháre na oceňovanie - ok stolný tenis žiakov zš -
|
60,00 |
s DPH |
06.03.2015 |
Ladislav Dvorščák |
|
|
|
10.05.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/41
|
poistenie majetku - 1.4.2015 - 30.6.2015
|
60,00 |
s DPH |
06.03.2015 |
Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
|
|
|
10.05.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/40
|
elektrická energia 3/2015 - šh
|
298,07 |
s DPH |
06.03.2015 |
VSE Košice |
|
|
|
10.05.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/39
|
VIP Card - regenerácia pracovnej sily
|
201,00 |
s DPH |
06.03.2015 |
VIP - CARD s.r.o. |
|
|
|
10.05.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/38
|
mobilný telefón
|
70,00 |
s DPH |
05.03.2015 |
DATART INTERNATIONAL, a.s. |
|
|
|
10.05.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/28
|
darčeková poukážka, xerox - dejepisná olympiáda -
|
135,00 |
s DPH |
17.02.2015 |
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
10.05.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/27
|
telef. hovory 1/2015
|
60,42 |
s DPH |
17.02.2015 |
T-com /Slovak telecom/ Bratislava |
|
|
|
10.05.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/26
|
online knižnica - 12.2.2015 - 11.2.2016
|
128,53 |
s DPH |
17.02.2015 |
Verlalag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/25
|
elektrická energia 1/2015
|
1 331,84 |
s DPH |
17.02.2015 |
Slovakia Energy Bratislava |
|
|
|
10.05.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/23
|
preprava žiakov - Stropkov - Snina a späť -
|
61,92 |
s DPH |
12.02.2015 |
KOLTUR Pavel Kolcun |
|
|
|
10.05.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/44
|
poháre na oceňovanie - ok volejbal žiakov zš -
|
60,00 |
s DPH |
06.03.2015 |
Ladislav Dvorščák |
|
|
|
10.05.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/22
|
plyn 2/2015 - preddavok
|
3 300,00 |
s DPH |
09.02.2015 |
Slovakia Energy Bratislava |
|
|
|
10.05.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/21
|
teplo 1/2015 - šh
|
1 255,85 |
s DPH |
09.02.2015 |
Dalkia Východné Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
10.05.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/20
|
virtuálna knižnica - služby pedag. zamestn. 1/2015
|
16,56 |
s DPH |
09.02.2015 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/19
|
elektrická energia 2/2015 - šh
|
201,00 |
s DPH |
03.02.2015 |
VSE Košice |
|
|
|
10.05.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/18
|
režijné náklady stravné 1/2015
|
554,40 |
s DPH |
03.02.2015 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
10.05.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/17
|
príspevok zamestnávateľa na stravu 1/2015
|
108,63 |
s DPH |
03.02.2015 |
Základná škola, Mlynská 697/7, Stropkov |
|
|
|
10.05.2015 |
|
Faktúra |
DF2015/16
|
pracovná zdravotná služba 1/2015
|
30,00 |
s DPH |
03.02.2015 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
|
|
|
10.05.2015 |