|
|
Faktúra |
DF2020/142/ŠJ
|
Potraviny
|
675,29 |
s DPH |
|
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/273
|
Servisné práce kosačky a náhradné diely
|
321,40 |
s DPH |
|
LUMOLA s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/274
|
Žiak so ŠVVP v 1.-4. ročník
|
43,96 |
s DPH |
|
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/277
|
Kancelárske potreby
|
347,46 |
s DPH |
|
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/275
|
Virtuálna knižnica 10/2020
|
16,56 |
s DPH |
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/278
|
Plyn 11/2020
|
1 761,00 |
s DPH |
|
SPP Bratislava |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/286
|
Servisné práce - krovinorez
|
87,00 |
s DPH |
|
LUMOLA s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/143/ŠJ
|
Potraviny
|
318,04 |
s DPH |
|
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/279
|
Overenie váh
|
90,00 |
s DPH |
|
Slovesnká legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/144/ŠJ
|
Potraviny
|
335,04 |
s DPH |
|
Bidfood |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/282
|
Školské pomôcky pre deti v HN
|
962,80 |
s DPH |
|
Coltsun-Consult s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/284
|
Dezinfekčné prostriedky
|
146,88 |
s DPH |
|
HygArt s. r. o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/280
|
Internet 10/2020
|
48,26 |
s DPH |
|
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/281
|
Internet 8/2020
|
0,03 |
s DPH |
|
ANTIK Telecom s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/283
|
EE ŠH 10/2020
|
141,23 |
s DPH |
|
VSE Košice |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/145/ŠJ
|
Potraviny
|
154,52 |
s DPH |
|
Bidfood |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2022/192/ŠJ
|
Potraviny
|
207,66 |
s DPH |
|
Bidfood |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/195/ŠJ
|
Potraviny
|
579,92 |
s DPH |
|
HORESKO s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
Zmluva |
|
o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 388/2018
|
|
s DPH |
|
CVTI SR |
ZŠ Mlynská 697/7, Stropkov |
Mgr. Peter Gombár |
riaditeľ školy |
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2022/275
|
Valec do tlačiarne
|
215,00 |
s DPH |
|
Next Team, s. r. o. |
|
|
|
23.01.2023 |