|
Objednávka |
O2015/1
|
Integral Clean 4 x 4 kg - 1 kartón, integral Brite S 2,6 kg - 1 ks.
|
215,00 |
s DPH |
02.01.2015 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
10.05.2015 |
|
Faktúra |
DF2022/34
|
WC kombi Jika + inštalačný materiál
|
91,80 |
s DPH |
02.03.2022 |
NOVOPLYN, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/43
|
Teplo ŠH 2/2022
|
573,41 |
s DPH |
07.03.2022 |
BYHOS, Stropkov |
|
|
|
24.04.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/42
|
EE ŠH 2/2022
|
225,50 |
s DPH |
07.03.2022 |
VSE Košice |
|
|
|
24.04.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/41
|
Čistenie kanalizácie pretlakovým strojom
|
180,00 |
s DPH |
07.03.2022 |
VT-KANAL s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/40
|
EE 2/2022
|
2 475,50 |
s DPH |
07.03.2022 |
SPP Bratislava |
|
|
|
24.04.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/39
|
Virtuálna knižnica 2/2022
|
24,84 |
s DPH |
07.03.2022 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/38
|
Vedenie účtovníctva a PaM agendy 3/2022
|
1 000,00 |
s DPH |
07.03.2022 |
Mesto Stropkov |
|
|
|
24.04.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/37
|
Plyn 3/2022
|
5 430,00 |
s DPH |
07.03.2022 |
SPP Bratislava |
|
|
|
24.04.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/36
|
Oprava vchodových dverí
|
38,00 |
s DPH |
07.03.2022 |
Wiber s.r.o. Stropkov |
|
|
|
24.04.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/52/ŠJ
|
Potraviny
|
194,92 |
s DPH |
04.03.2022 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/51/ŠJ
|
Potraviny
|
63,65 |
s DPH |
04.03.2022 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/35
|
SER-MONT servis, montáž a inštalácia zariadenia
|
36,00 |
s DPH |
03.03.2022 |
PC Profi, s. r. o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/33
|
Čipové karty
|
40,00 |
s DPH |
02.03.2022 |
OZ pre dobrú vec |
|
|
|
24.04.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/45
|
Poistenie majetku 1.4.2022 - 30.6.2022
|
368,43 |
s DPH |
08.03.2022 |
Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/50/ŠJ
|
Potraviny
|
75,19 |
s DPH |
02.03.2022 |
ATC - JR, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/49/ŠJ
|
Potraviny
|
441,00 |
s DPH |
02.03.2022 |
Bidfood |
|
|
|
24.04.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/48/ŠJ
|
Potraviny
|
804,38 |
s DPH |
01.03.2022 |
EASTFOOD s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/47/ŠJ
|
Potraviny
|
196,08 |
s DPH |
28.02.2022 |
DUDA- Dunčák Dávid |
|
|
|
24.04.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/46/ŠJ
|
Potraviny
|
823,58 |
s DPH |
28.02.2022 |
Lumäsko s.r.o. |
|
|
|
24.04.2022 |